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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001999/2025 | 0001999/2025 | 0001909/2025 | Valor referente a Diaria para a servidora Regislane Alves dos Santos, custear viagem a cidade de Teofilo Otoni-MG, saida 15/04/2025 retorno 15/04/2025, para participar da reuniao sobre virus respiratorio e protocolo TBC. | REGISLANE ALVES DOS SANTOS | ***.329.466-** | R$ 75,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001998/2025 | 0001998/2025 | 0001908/2025 | Valor referente a Diaria para a servidora Regislane Alves dos Santos, custear viagem a cidade de Teofilo Otoni-MG, saida 10/04/2025 retorno 10/04/2025, para participar do evento I semninario de raiva: vigilancia, contorle e profilaxia de raiva. | REGISLANE ALVES DOS SANTOS | ***.329.466-** | R$ 75,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001923/2025 | 0001923/2025 | 0001872/2025 | Valor que se empenha, refere-se a servicos prestados como Operario na Secretaria Municipal de Obras e Servicos de acordo com a Lei Municipal nº 731/2021 - Programa Trabalho e Cidadania - PTC, que objetiva a transferencia de renda, insercao a cidadania e qualificacao profissional de familias carentes, relativo ao mes de marco de 2025. | ARINEU BISPO DOS SANTOS | ***.006.506-** | R$ 759,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001991/2025 | 0001991/2025 | 0001869/2025 | Valor referente a Diaria para o Sr. Carlos Alberto Soares de Almeida - Motorista, custear viagem a cidade de IPATINGA-MG, saida 10/04/2025 retorno 10/04/2025, para transportar o paciente JORGE LUIZ BASTOS, para tratamento Oncologico, no Hospital Marcio Cunha. | CARLOS ALBERTO SOARES DE ALMEIDA | ***.852.736-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001404/2025 | 0001404/2025 | 0001866/2025 | EMPENHO REFERENTE A DISPESAS DE CORREIOS PARA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/8635-78 | R$ 268,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001922/2025 | 0001922/2025 | 0001865/2025 | EMPENHO REFERENTE A DISPESAS DE CORREIOS PARA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/8635-78 | R$ 63,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001982/2025 | 0001982/2025 | 0001853/2025 | EMPENHO REFERENTE A SDENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PRECATORIO 18.404.+13/0001-39 ID 08104000005206660, REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | R$ 20.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001918/2025 | 0001918/2025 | 0001852/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM , DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG | 18.404.913/0001-39 | R$ 8.077,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001921/2025 | 0001921/2025 | 0001851/2025 | Valor referente a Folha de Pagamento do Complemento do Piso de Enfermagem dos Servidores Publicos Municipais de Frei Gaspar-MG, lotados na Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de Marco de 2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG | 18.404.913/0001-39 | R$ 5.844,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001917/2025 | 0001917/2025 | 0001850/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM , DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG | 18.404.913/0001-39 | R$ 1.417,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |