Atualizado em: 15/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
10/04/20250001999/20250001999/20250001909/2025Valor referente a Diaria para a servidora Regislane Alves dos Santos, custear viagem a cidade de Teofilo Otoni-MG, saida 15/04/2025 retorno 15/04/2025, para participar da reuniao sobre virus respiratorio e protocolo TBC.REGISLANE ALVES DOS SANTOS***.329.466-**R$ 75,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001998/20250001998/20250001908/2025Valor referente a Diaria para a servidora Regislane Alves dos Santos, custear viagem a cidade de Teofilo Otoni-MG, saida 10/04/2025 retorno 10/04/2025, para participar do evento I semninario de raiva: vigilancia, contorle e profilaxia de raiva.REGISLANE ALVES DOS SANTOS***.329.466-**R$ 75,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001923/20250001923/20250001872/2025Valor que se empenha, refere-se a servicos prestados como Operario na Secretaria Municipal de Obras e Servicos de acordo com a Lei Municipal nº 731/2021 - Programa Trabalho e Cidadania - PTC, que objetiva a transferencia de renda, insercao a cidadania e qualificacao profissional de familias carentes, relativo ao mes de marco de 2025.ARINEU BISPO DOS SANTOS***.006.506-**R$ 759,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001991/20250001991/20250001869/2025Valor referente a Diaria para o Sr. Carlos Alberto Soares de Almeida - Motorista, custear viagem a cidade de IPATINGA-MG, saida 10/04/2025 retorno 10/04/2025, para transportar o paciente JORGE LUIZ BASTOS, para tratamento Oncologico, no Hospital Marcio Cunha.CARLOS ALBERTO SOARES DE ALMEIDA***.852.736-**R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001404/20250001404/20250001866/2025EMPENHO REFERENTE A DISPESAS DE CORREIOS PARA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/8635-78R$ 268,9530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001922/20250001922/20250001865/2025EMPENHO REFERENTE A DISPESAS DE CORREIOS PARA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/8635-78R$ 63,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250001982/20250001982/20250001853/2025EMPENHO REFERENTE A SDENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PRECATORIO 18.404.+13/0001-39 ID 08104000005206660, REFERENET AO MES DE ABRIL DE 2025TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS21.154.554/0001-13R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10/04/20250001918/20250001918/20250001852/2025EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM , DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG18.404.913/0001-39R$ 8.077,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10/04/20250001921/20250001921/20250001851/2025Valor referente a Folha de Pagamento do Complemento do Piso de Enfermagem dos Servidores Publicos Municipais de Frei Gaspar-MG, lotados na Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de Marco de 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG18.404.913/0001-39R$ 5.844,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10/04/20250001917/20250001917/20250001850/2025EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM , DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG18.404.913/0001-39R$ 1.417,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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