Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
13/03/20260001660/20260009419/20250009680/20250001660/2026SERVICOS DA EMPRESA F2 PRODUCOES, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS DO CANTOR LEO FERRERA, PARA APRESENTACAO DE SHOW DA VIRADA DE ANO NO MUNICIPIO DE FREI GASPAR/MGFABIANO JOSE LOPES BARBOSA-F2 PRODUCOES58.034.392/0001-90R$ 17.500,00
10/02/20260000579/20260008553/20250008443/20250000579/2026VRATEIO PARA O CONSORCIO INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL-IPER, RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2025, PARA ACOLHIMENTO INTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU FAMILIAR, RETATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2025.IPER - INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL17.904.158/0001-99R$ 12.763,00
23/01/20260000175/20260000108/20250008646/20250000175/2026DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE FREI GASPAR-MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. FATRUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 9.975,91
22/01/20260000193/20260009407/20250009638/20250000193/2026EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO SERVIDOR JOSE ASSIS DE ALMEIDA FILHO, MEDICO BOLSISTA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LEI FEDERAL 12.871/12 E PORTARIA 754/2012 DO MINISTERIO DA SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025JOSE ASSIS DE ALMEIDA FILHO***.335.026-**R$ 2.500,00
15/01/20260000177/20260009171/20250009678/20250000177/2026SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ARTIGOS DECORATIVOS NATALINOS, DA PRACA MARIA LEAL E PREFEITURA DE FREI GASPARMirante Servicos e Locacoes LTDA33.347.913/0001-38R$ 31.152,00
14/01/20260000176/20260009406/20250009626/20250000176/2026EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO SERVIDOR ROMARIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. MEDICO DO PROGRAMA - MAIS MEDICOS.ROMARIO PEREIRA DA SILVA***.160.371-**R$ 5.000,00
12/01/20260000217/20260008899/20250000058/20260000217/2026AQUISICAO DE 942,3189 LITROS DE CASOLINA COMUM PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA.AUTO POSTO JULIA LTDA28.947.821/0001-59R$ 6.514,60
12/01/20260000216/20260008900/20250000059/20260000216/2026AQUISICAO DE 1.081,8846 LITROS DE CASOLINA COMUM PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA.AUTO POSTO JULIA LTDA28.947.821/0001-59R$ 7.479,47
12/01/20260000215/20260008905/20250000060/20260000215/2026AQUISICAO DE 1.596,6176 LITROS DE CASOLINA COMUM PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA.AUTO POSTO JULIA LTDA28.947.821/0001-59R$ 11.038,01
12/01/20260000214/20260008908/20250000061/20260000214/2026AQUISICAO DE 890,2597 E 304,4493 LITROS DE DIESEL COMUM PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA.AUTO POSTO JULIA LTDA28.947.821/0001-59R$ 8.611,64
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