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Despesas
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
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13/03/2026
0001660/2026
0009419/2025
0009680/2025
0001660/2026
SERVICOS DA EMPRESA F2 PRODUCOES, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS DO CANTOR LEO FERRERA, PARA APRESENTACAO DE SHOW DA VIRADA DE ANO NO MUNICIPIO DE FREI GASPAR/MG
FABIANO JOSE LOPES BARBOSA-F2 PRODUCOES
58.034.392/0001-90
R$ 17.500,00
Detalhes
10/02/2026
0000579/2026
0008553/2025
0008443/2025
0000579/2026
VRATEIO PARA O CONSORCIO INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL-IPER, RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2025, PARA ACOLHIMENTO INTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU FAMILIAR, RETATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2025.
IPER - INICIATIVA PUBLICA ESTRATEGICA E REGIONAL
17.904.158/0001-99
R$ 12.763,00
Detalhes
23/01/2026
0000175/2026
0000108/2025
0008646/2025
0000175/2026
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE FREI GASPAR-MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. FATRUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
R$ 9.975,91
Detalhes
22/01/2026
0000193/2026
0009407/2025
0009638/2025
0000193/2026
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO SERVIDOR JOSE ASSIS DE ALMEIDA FILHO, MEDICO BOLSISTA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, LEI FEDERAL 12.871/12 E PORTARIA 754/2012 DO MINISTERIO DA SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025
JOSE ASSIS DE ALMEIDA FILHO
***.335.026-**
R$ 2.500,00
Detalhes
15/01/2026
0000177/2026
0009171/2025
0009678/2025
0000177/2026
SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ARTIGOS DECORATIVOS NATALINOS, DA PRACA MARIA LEAL E PREFEITURA DE FREI GASPAR
Mirante Servicos e Locacoes LTDA
33.347.913/0001-38
R$ 31.152,00
Detalhes
14/01/2026
0000176/2026
0009406/2025
0009626/2025
0000176/2026
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO SERVIDOR ROMARIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. MEDICO DO PROGRAMA - MAIS MEDICOS.
ROMARIO PEREIRA DA SILVA
***.160.371-**
R$ 5.000,00
Detalhes
12/01/2026
0000217/2026
0008899/2025
0000058/2026
0000217/2026
AQUISICAO DE 942,3189 LITROS DE CASOLINA COMUM PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA.
AUTO POSTO JULIA LTDA
28.947.821/0001-59
R$ 6.514,60
Detalhes
12/01/2026
0000216/2026
0008900/2025
0000059/2026
0000216/2026
AQUISICAO DE 1.081,8846 LITROS DE CASOLINA COMUM PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA.
AUTO POSTO JULIA LTDA
28.947.821/0001-59
R$ 7.479,47
Detalhes
12/01/2026
0000215/2026
0008905/2025
0000060/2026
0000215/2026
AQUISICAO DE 1.596,6176 LITROS DE CASOLINA COMUM PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA.
AUTO POSTO JULIA LTDA
28.947.821/0001-59
R$ 11.038,01
Detalhes
12/01/2026
0000214/2026
0008908/2025
0000061/2026
0000214/2026
AQUISICAO DE 890,2597 E 304,4493 LITROS DE DIESEL COMUM PARA VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA.
AUTO POSTO JULIA LTDA
28.947.821/0001-59
R$ 8.611,64
Valor Global R$ 410.048,17
Valor Global R$ 410.048,17
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